Video: GO AHEAD PUNK....MAKE MY DAY ! 2024
Partners i ett partnerskap, LLC-medlemmar och S-bolagsägare redovisar sin inkomst för inkomstskatt i en Schedule K-1. Den här artikeln svarar på dina frågor om schema K-1, inklusive när det är på grund, hur du förbereder det här formuläret och hur du tar med det på din personliga avkastning.
Vad är Schedule K-1?
Schema K-1 används för att rapportera enskild partner eller aktieägare andel av inkomst för ett partnerskap eller ett bolag.
Föremål från K-1 överförs till den enskilda partnern eller aktieägarens personliga avkastning.
Schema K-1 används för att rapportera intäkter, förluster, utdelningsintäkter och kapitalvinster från partners, eller av aktieägare i s bolag eller från vissa förtroende. Partnerskapsplanen K-1 används också av medlemmar i medlemmar i en multipelmedlem LLC (som beskattas som ett partnerskap).
Schema K-1 för Partners vs S Corporation Owners
Det finns två versioner av Schema K-1, En version är för partners i partnerskap, (Form 1065, K-1), och den andra är för aktieägare i ett S-företag (Form 1120s-K-1).
De stora skillnaderna mellan de två Schedule K-1-formulären är hur inkomst / förluster och vissa typer av avdrag ingår.
- I partnerns schema K-1 krävs parternas andel av partnerskapets intäkter / förluster och skulder vid årets början och slut samt partnerns andel av realisationsvinster eller förluster.
- I aktieägarnas Schedule K-1 måste aktieägarnas andel av inkomster av olika slag och vissa typer av avdrag specificeras.
- På båda typerna av Schedule K-1 formulär måste eventuell egenföretagande inkomst eller förluster från aktier i verksamheten skrivas in för att beräkna egenbeskattningsskatt på Schema SE.
Schema K-1 själv är inte inlämnad med personlig avkastning, men skickas till IRS tillsammans med lämplig företagsbeskattningsformulär (Form 1065 för ett partnerskap, formulär 1120-S för ett bolag).
Inklusive Schema K-1 på din personliga avkastning
Information från Schema K-1 ingår med partnerens eller aktieägarens personliga avkastning i Schema E - Tilläggsinkomst eller -förlust.
Komplettera ett schema K-1 för en partner (eller medlem av en LLC)
K-1-informationen är baserad på partnerens andel av relevant information från partnerskapsavkastningen (formulär 1065).
- Information om partnerskapet
- Information om samarbetspartnern, inklusive namn och adress
- Typ av partner (allmän / LLC-medlem), Limited partner, etc.)
- Partnerens andel av vinst / förlust / kapital vid Skatteårets början och slut
- Partnerens andel av skulder vid räkenskapsårets början och slut
- Partnerens kapitalkontoanalys: Ingående balans, förändringar och slutgiltigt belopp
- Partnerens andel av inkomst: Ordinarie inkomst , uthyrning / fastigheter, ränta, utdelningar, royalties, kortfristiga och långfristiga realisationsvinster, övrig inkomst / förlust, avsnitt 179 avdrag, andra avdrag och egenföretagande vinst / förlust
- Krediter
- Utländska transaktioner
- Alternativa minsta skatteposter
- Skattebefriad inkomst och ej avdragsgilla utgifter
- Utdelningar (pengar betalat till partner eller medlem under året)
- Övriga upplysningar.
Komplettera ett schema K-1 för en aktieägare i ett S-företag
K-1-informationen är baserad på aktieägarnas andel av relevanta intäkter / förlustposter från bolagsskatteavkastningen (formulär 1120S) .
- Information om bolaget
- Information om aktieägaren, inklusive namn och adress
- Aktieägarnas andel av aktieägandet för skatteåret
- Andelsägarnas andel av inkomsterna: vanligt, hyra / fastigheter, ränta, utdelning, royalties , kortfristiga realisationsvinster, långfristiga realisationsvinster, samlarobjekt, obestämd del 1250 vinst, nettovärde 1231 vinst / förlust, övrig inkomst / förlust, avsnitt 179 avdrag, andra avdrag och egenföretagande vinst / förlust
- Utländska transaktioner
- Alternativa minimiregstkomponenter
- Skattebefriad inkomst och ej avdragsgilla kostnader
- Poster som påverkar aktieägare
- Övriga upplysningar.
Som du kan se är det komplicerat att fylla i ett schema K-1. Få hjälp av en erfaren skattesekreterare för att försäkra dig om att formuläret är korrekt.
Ensamföretag, Partnership, Corporation i Kanada
Ensamföretag, partnerskap, bolag, kooperativ - upptäck vilken form av Kanadensisk företagsägarskap du borde välja.
Hur en Corporation Elects S Corporation Status
Villkoren för att lämna in ett S-bolagsval, inklusive förmåner av S Corp val, kvalifikationer, val arkiveringstid och kostnader.
Förberedelse av en resultaträkning eller resultaträkning
Hur man förbereder ett resultaträkning och ett pro forma (prognostiserat) resultaträkning för en företagsstart.